DỊCH VỤ THỰC HIỆN TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN
-------------
MỤC LỤC BÀI VIẾT Chọn để xem chi tiết |
|
1- DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ LÀ GÌ?
- Dịch vụ tư vấn thuế là việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực các nghĩa vụ thuế của khách hàng.
- Tư vấn thuế là một trong những dịch vụ tư vấn quan quan với các doanh nghiệp, cá nhân. Tư vấn thuế hỗ trợ khách hàng tuân thủ pháp luật về thuế.
- Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm thực hiện khai thuế, tư vấn và thực hiện các thủ tục thuế như tư vấn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác..., hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu.
2- DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ THƯỜNG GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ?
Dịch vụ tư vấn thuế thường bao gồm các công việc như:
a) Lập kế hoạch thuế
Phát triển các chiến lược nhằm giảm thiểu nghĩa vụ thuế và tối đa hóa lợi ích về thuế thông qua các biện pháp pháp lý.
b) Tuân thủ thuế
Đảm bảo rằng khách hàng đáp ứng mọi nghĩa vụ thuế của mình bằng cách chuẩn bị và nộp tờ khai thuế chính xác.
c) Kê khai thuế
Hỗ trợ chuẩn bị và nộp tờ khai thuế định kỳ (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v.).
d) Tư vấn thuế
Cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc liên quan đến các loại thuế mà cá nhân, doanh nghiệp phải nộp.
Đưa ra lời khuyên về các vấn đề thuế phức tạp, chẳng hạn như mua bán và sáp nhập, các vấn đề về thuế quốc tế và quy hoạch bất động sản.
e) Cập nhật về luật thuế
Thông báo cho khách hàng về những thay đổi trong luật và quy định về thuế có thể ảnh hưởng đến tình hình thuế của họ.
g) Kiểm tra, rà soát hồ sơ thuế
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của việc kê khai thuế trước khi nộp cho cơ quan thuế.
h) Hỗ trợ kiểm toán
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm tra thuế và đại diện cho khách hàng trước cơ quan thuế.
k) Đại diện cho người nộp thuế
Làm việc với cơ quan thuế thay mặt cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, bao gồm giải quyết tranh chấp về thuế, kiểm tra thuế và hoàn thuế.
3- ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM?
Dịch vụ tư vấn thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.
Theo quy định, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam như sau:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
b) Có ít nhất 02 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế và làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp.
Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam (Xem chi tiết)
4- KHÓ KHĂN KHÁCH HÀNG THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ TẠI VIỆT NAM?
- Khách hàng không am hiểu về luật thuế, thủ tục khai thuế và cần một nơi uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm hỗ trợ tư vấn thuế cho bạn?
- Luật, các quy định về thuế thường phức tạp và thường xuyên thay đổi khiến khách hàng khó khăn trong việc nắm bắt và cập nhật kịp thời?
- Khách hàng không yên tâm khi tự thực hiên thủ tục thuế, lo sợ trong quá trình hoạt động vi phạm quy định pháp luật về thuế?
5- PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM
Tùy thuộc vào khối lượng công việc tư vấn hoặc yêu cầu của từng khách hàng. Khi tiến nhận các yêu cầu của khách hàng, Kế toán Sao Vàng sẽ có những phân tích, đánh giá công việc và đưa ra mức phí tư vấn phù hợp nhất với tình hình thực tế của từng khách hàng.
Biểu phí này chỉ mang tính tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chính xác.
STT |
DỊCH VỤ |
PHÍ (VND) |
I |
PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHO CÔNG TY TẠI VIỆT NAM |
|
A |
Công ty 100% vốn người việt nam |
|
1 |
Phí khai thuế VAT |
Từ 1.500.000/quý |
2 |
Phí khai thuế TNDN |
Từ 1.500.000/quý |
3 |
Phí khai quyết toán thuế năm |
Từ 3.500.000/năm |
4 |
Phí giải trình quyết toán thuế |
Từ 5.000.000/năm |
5 |
Phí giải trình quyết toán thuế để giải thể |
Từ 5.000.000/năm |
6 |
Phí thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý |
Từ 5.000.000/năm |
7 |
Phí hoàn thuế VAT |
Liên hệ báo giá |
8 |
Phí tư vấn thuế (tiếng Việt) |
Từ 600.000/giờ |
9 |
Phí tư vấn thuế (tiếng Anh) |
Từ 1.000.000/giờ |
10 |
Công việc khác |
Liên hệ báo giá |
B |
Công ty có vốn nước ngoài |
|
1 |
Liên hệ để được báo giá |
|
II |
PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHO CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM |
|
1 |
Phí khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (người VN) |
Từ 1.200.000/năm |
2 |
Phí hoàn thuế TNCN (người VN) |
Từ 1.500.000/năm |
3 |
Phí khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (người nước ngoài) |
Từ 1.800.000/năm |
4 |
Phí hoàn thuế TNCN (người nước ngoài) |
Từ 1.800.000/năm |
5 |
Phí khai thuế TNCN từ kinh doanh |
Từ 5.000.000/năm |
6 |
Phí khai thuế cho thuê bất động sản (người Việt Nam) |
Từ 2.500.000/lần |
7 |
Phí khai thuế cho thuê bất động sản (người nước ngoài) |
Từ 3.500.000/lần |
8 |
Phí tư vấn thuế (tiếng Việt) |
Từ 600.000/giờ |
9 |
Phí tư vấn thuế (tiếng Anh) |
Từ 1.000.000/giờ |
10 |
Công việc khác |
Liên hệ báo giá |
6- NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM CỦA SAO VÀNG
6.1. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP
- Tư vấn luật, các quy định về thuế đối với doanh nghiệp;
- Đăng ký thuế, khai thuế ban đầu;
- Chữ ký số, hoá đơn điện tử;
- Phát hành hoá đơn;
- Khai thuế nhà thầu;
- Khai thuế giá trị gia tăng (VAT) Tháng/Quý/Năm;
- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng Tháng/Quý/Năm
- Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
- Khai quyết toán thuế;
- Hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế để giải thể;
- Xin xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế;
- Hỗ trợ khiếu nại thuế;
- Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;
- Hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế;
- Khai thuế cho Văn phòng đại diện, văn phòng điều hành;
- Khai các loại thuế khác;
- Thực hiện tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế khác .....
6.2. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHO CÁ NHÂN
- Tư vấn luật, các quy định về thuế đối với cá nhân;
- Đăng ký thuế;
- Khai thuế, quyết toán thuế từ tiền lương, tiền công;
- Hoàn thuế thu nhập cá nhân;
- Khai thuế, quyết toán thuế từ kinh doanh;
- Khai thuế cho thuê tài sản;
- Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế;
- Hỗ trợ khiếu nại thuế.
- Đại diện cho cá nhân làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;
- Tư vấn để thực hiện các thủ tục, quy định về thuế TNCN khác …
- Thực hiện tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế khác .....
7- CÔNG VIỆC CỦA SAO VÀNG KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM
Khi thực hiện dịch vụ tư vấn thuế tại Tp.HCM, Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc sau:
- Tư vấn các nội dung liên quan;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, thông tin cần thiết;
- Tính số thuế phải nộp;
- Soạn thảo hồ sơ và lập hồ sơ khai thuế;
- Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế;
8- AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM?
Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam, có thể là những khách hàng sau:
- Khách hàng chưa hiểu rõ các quy định về thuế và thủ tục kê khai thuế tại Việt Nam;
- Khách hàng muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục thuế tại Việt Nam;
- Công ty mới thành lập không có người làm kế toán, thực hiện thủ tục khai thuế;
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thuê ngoài dịch vụ kế toán, khai thuế để tiết kiệm chi phí;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thuê ngoài dịch vụ kế toán, khai thuế;
- Văn phòng đại diện công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam muốn thuê ngoài dịch vụ khai thuế;
- Khách hàng có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ khai thuế để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.
MỤC LỤC BÀI VIẾT Chọn để xem chi tiết |
|
9- TẠI SAO BẠN CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ?
a) Tiết kiệm thời gian và chi phí
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu đối với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Bạn phải bỏ ra rất khá nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
b) Giải quyết các vấn đề thuế
Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu thuế do không nắm bắt kịp thời các quy định, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định. Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.
Các chuyên gia tư vấn thuế có thể giúp khách hàng giải quyết các vấn đề thuế, bao gồm việc đăng ký thuế, kê khai thuế, tổng hợp và nộp thuế, và giải quyết các tranh chấp thuế với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.
c) Phòng tránh rủi ro về thuế
Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế của Việt Nam, Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định về thuế, tư vấn và hướng dẫn bạn thực hiện đúng quy định của các thủ tục thuế.
d) Giúp gíam sát tuân thủ pháp luật thuế
Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục thuế đúng quy định? Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng của sẽ giúp bạn điều này.
Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo thuế của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.
e) Đánh giá chi phí thuế trước đi đầu tư
Bạn đang chuẩn bị đầu tư, bạn đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ các quy định về thuế, các quy định về thủ tục thuế để bạn hoạch định chi phí thuế, dự toán chi phí và tính toán hiệu quả của dự án đầu tư. Dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.
10- TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM CỦA SAO VÀNG?
a) Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thuế tại Việt Nam
Sao Vàng với hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng ở các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau. Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ pháp luật Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục về thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định pháp luật khác.
Các chuyên gia là luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tại Sao Vàng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, kế toán và tư vấn pháp luật.
Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)
b) Am hiểu luật thuế và chính sách kế toán
Tại Sao Vàng, các chuyên gia am hiểu các quy định về thuế, các quy định về kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành và thường xuyên được cập nhật những thay đổi.
c) Nhân sự có trình độ chuyên môn cao
Nhân sự thực hiện dịch vụ tư vấn thuế tại Sao Vàng là những người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, kế toán. Bạn có thể được các chuyên gia tư vấn thuế có bằng thạc sĩ (MBA), luật sư, kiểm toán viên (CPA) tại tư vấn thuế cho bạn.
d) Sao Vàng là công ty được Cục Thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.
Sao Vàng là một trong những công ty được Cơ quan thuế có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế tại Việt Nam.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam (Xem chi tiết)
e) Sao Vàng là công ty được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kế toán.
Sao Vàng là một trong những công ty Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam (Xem chi tiết)
g) Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn thuế và đánh giá cao
Tính đến nay, hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Kế toán Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện) hoặc cá nhân nộp thuế.
Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)
11- CÁC GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM CỦA SAO VÀNG
A. Gói 1: Thực hiện khai thuế
- Hỗ trợ khách hàng khai các loại thuế.
- Khách hàng nên sử dụng khi không biết làm, không có nhân sự đủ chuyên môn để thực hiện khai thuế.
B. Gói 2: Tư vấn thuế trọn gói theo theo tháng/năm
- Tư vấn thuế trọn gói theo tháng là dịch vụ mà một công ty hoặc cá nhân cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ họ quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế hàng tháng. Dịch vụ này bao gồm việc cung cấp tư vấn và hướng dẫn về các vấn đề thuế, giúp khách hàng thực hiện các báo cáo thuế đúng hạn và chính xác, xác định các khoản thuế phải nộp, tối ưu hóa các khoản chi phí và khấu trừ thuế, và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.
- Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói theo tháng thường được cung cấp dưới dạng gói dịch vụ có thời hạn, trong đó khách hàng sẽ trả một khoản phí cố định hàng tháng để sử dụng dịch vụ tư vấn thuế. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý thuế hàng tháng và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.
- Khách hàng nên sử dụng khi doanh nghiệp có phát sinh thường xuyên, cần tư vấn ngay
C. Gói 3: Tư vấn thuế theo từng vụ việc
- Là việc tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế trong mỗi trường hợp cụ thể.
- Khách hàng nên sử dụng khi doanh nghiệp có phát sinh ít, cần tư vấn ngay
12- HÌNH THỨC TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM
- Tư vấn qua email, zalo, điện thoại;
- Tư vấn bằng trả lời bằng văn bản;
- Tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Nếu vụ việc cần phải có chuyên viên tham gia trực tiếp, Sao Vàng sẽ cử các nhân sự tham gia tư vấn.
- Các hình thức tư vấn khác theo thoả thuận.
13- QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM
Để giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được các thông tin cần thiết cũng như theo dõi quá trình làm việc, Sao Vàng chuẩn hóa quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thuế như sau:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
- Sao Vàng sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng thông qua điện thoại, email, website.
- Sau khi nắm bắt được thông tin cơ bản, Sao Vàng sẽ chủ động liên hệ để trao đổi kỹ hơn.
Bước 2: Khảo sát, trao đổi, báo giá
- Sau khi có được thông tin về yêu cầu của khách hàng, hiểu rõ vấn đề của khách hàng, Sao Vàng sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp.
- Báo giá dịch vụ và thỏa thuận hợp đồng.
Bước 3: Soạn thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý
- Sau khi thống nhất về nội dung công việc, phí dịch vụ, Sao Vàng sẽ soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế.
- Đại diện pháp luật 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.
Bước 4: Thu thập thông tin
Kế toán Sao Vàng sẽ thu thập thông tin liên quan đến vấn đề cần tư vấn, có thể là các tài liệu, hợp đồng, chứng từ thanh toán và thông tin liên quan khác.
Bước 5: Phân tích và đánh giá
Sao Vàng sẽ phân tích thông tin thu thập được để đánh giá tình hình và đưa ra các phân tích pháp lý, đồng thời xác định các giải pháp.
Bước 6: Tư vấn và hướng dẫn
Chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng về các vấn đề thuế cụ thể, giải thích các quy định và quy định thuế, và đưa ra các giải pháp để tối ưu hóa lợi ích thuế.
Bước 7: Thực hiện giải pháp
Sau khi đồng ý với các giải pháp được đề xuất, chuyên gia sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề thuế, bao gồm việc chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế, xử lý các thủ tục liên quan và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Bước 8: Đánh giá và theo dõi
Cuối cùng, chuyên gia sẽ đánh giá kết quả sau khi thực hiện các giải pháp và theo dõi tình hình để đảm bảo rằng khách hàng đang tuân thủ đúng quy định về thuế.
14- KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI TẠI VIỆT NAM
Trước khi lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, bạn cần nghiên cứu kỹ thông tin để tránh rủi ro.
Dưới đây là một số thông tin nhận biết đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thuế uy tín, chất lượng.
a) Lụa chọn công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế tại Việt Nam
Dịch vụ tư vấn thuế là ngành kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Để có thể cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, doanh nghiệp phải được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế.
Vì vậy, bạn hãy kiểm tra xem doanh nghiệp đó có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thủ tục thuế hay không.
Công ty Kế toán Sao Vàng là một trong những công ty được Cục Thuế cấp giấy phép hành nghề thủ tục thuế.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam (Xem chi tiết)
b) Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam
Những công ty hoạt động lâu năm sẽ được tiếp xúc với nhiều ngành nghề, lĩnh vực đa dạng, có nhiều kinh nghiệm hơn khi xử lý các hồ sơ khó. Mặt khác, qua thời gian dài hoạt động, họ sẽ xây dựng được quy trình làm việc khoa học, bài bản và đội ngũ nhân viên có trình độ, chất lượng cao.
Công ty Kế toán Sao Vàng với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế. Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
c) Lựa chọn công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm
Chất lượng dịch vụ khai thuế phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các nhân viên chủ chốt.
Vì vậy, để lựa chọn được công ty dịch vụ khai thuế chất lượng, bạn nên chọn công ty có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.
d) Giá cả dịch vụ hợp lý
Giá cả thường đi kèm với chất lượng, chất lượng cao thường có giá cao và ngược lại.
Chất lượng dịch vụ được quyết định bởi chất lượng của đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thường có giá cao hơn dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên kém trình độ, ít kinh nghiệm hơn.
Vì vậy, hãy lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thuế có giá cả hợp lý.
15- TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN
Câu 1: Có ký hợp đồng khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng không?
Trả lời:
Có.
Trước khi thực hiện công việc, khách hàng và Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng sẽ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế.
Nội dung hợp đồng được hai bên thỏa thuận đảm bảo đúng pháp luật, đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Câu 2: Công ty Kế toán Sao Vàng có cung cấp dịch vụ tư vấn thuế trên toàn quốc không? Nếu tôi ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì sao?
Trả lời:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế trên toàn quốc.
Dù bạn ở tỉnh, thành phố nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và lựa chọn phương án hợp tác tốt nhất.
Câu hỏi 3: Công ty chúng tôi không có hóa đơn đầu vào, đầu vào thì có phải khai thuế không?
Trả lời:
Có.
Theo quy định của pháp luật, ngay cả khi không có hóa đơn đầu ra, đầu vào, doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế.
Câu 4: Thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế như thế nào?
Trả Lời:
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Câu 5: Chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt như thế nào?
Trả Lời:
Luật Việt Nam quy định về xử phạt vi phạm về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau:
1) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
2) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
4) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
5) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.
Câu 6: Không nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt như thế nào?
Trả Lời:
Theo quy định của Luật Việt Nam: Không đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là hành vi trốn thuế.
Mức phạt vi phạm hành vi trốn thuế sẽ từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.
Nếu số tiền thuế trốn thuộc trường hợp phải xử lý hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật hình sư.
Câu 7: Ngoài việc nộp tờ khai thuế, doanh nghiệp có bắt buộc phải có sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính không?
Trả lời:
Có.
Theo quy định của pháp luật kế toán Việt Nam, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định.
Câu 8: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng, khách hàng là doanh nghiệp có cần mua chữ ký số không?
Trả lời:
Có.
Khách hàng doanh nghiệp bắt buộc phải mua chữ ký số để nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tài chính.
Sao vàng có cung cấp dịch vụ chữ ký số. Bạn có thể tham khảo phí dịch vụ tại đây.
Phí dịch vụ chữ ký số (Xem chi tiết)
Câu 9: Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng?
Trả lời:
- Hoá đơn đầu ra, đầu vào;
- Hợp đồng;
- Tuỳ theo nội dung dịch vụ cụ thể mà Sao Vàng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các thông tin khác.
Câu 10: Công ty Kế toán Sao Vàng có cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng không?
Trả lời:
Có.
Sao Vàng với hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, khai thuế, chúng tôi cam kết luôn bảo mật thông tin cho khách hàng.
Câu 11: Phí dịch vụ tư vấn thuế được tính như thế nào?
Trả lời:
Phí dịch vụ tư vấn thuế tùy thuộc vào nội dung công việc tư vấn.
Khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, Sao Vàng sẽ phân tích, đánh giá công việc và đưa ra mức phí dịch vụ phù hợp nhất với tình hình thực tế của từng khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.
Câu hỏi 12: Doanh nghiệp đang bị khoá mã số thuế có giải thể được không?
Trả Lời:
Không.
Trước khi giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó doanh nghiệp phải khôi phục lại mã số thuế, khai thuế đầy đủ, khai bổ sung các hồ sơ khai thuế còn thiếu, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ khi hoàn thành nghĩa vụ khai và nộp thuế, doanh nghiệp mới có thể nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể theo quy định của pháp luật
Câu 13: Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại Sao Vàng?
Trả lời:
Dưới đây là một số bước cơ bản trong quy trình dịch vụ khai thuế tại Sao Vàng:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
Bước 2: Khảo sát, trao đổi, báo giá
Bước 3: Soạn thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ
Bước 4: Thu thập thông tin
Bước 5: Phân tích và đánh giá
Bước 6: Tư vấn và hướng dẫn
Bước 7: Thực hiện giải pháp
Bước 8: Đánh giá và theo dõi
Câu 14: Tôi có nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Công ty Kế toán Sao Vàng không?
Trả lời:
Có.
Vì những lý do sau đây.
a) Có nhiều năm hành nghề dịch vụ khai thuế, tư vấn thuế, làm kế toán;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và kê khai thuế;
c) Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm;
d) Tư vấn tận tình;
e) Giá cả hợp lý.
Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam
Mời quý khách liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:
Thông tin địa chỉ liên hệ, email và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)